Cámara de Cuentas reporta irregularidades en CUSEP por más de RD$6 mil millones

Santo Domingo, RD.- El informe de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), tras el escándalo conocido como Operación Coral, arrojó irregularidades por más de 6 mil millones de pesos en la institución.

Irregularidades detectadas en Cusep
La investigación hecha al Cusep reveló 45 irregularidades. Se resalta que la Seguridad Presidencial no contaba con estados financieros ni registros de sus operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. Tampoco tenía manuales de procedimientos internos.

No poseía un portal institucional. Por consiguiente, no se publicaban los procedimientos de compras y contrataciones. Esto en violación al artículo 1 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

El personal de la Policía Nacional asignado al Cusep no estaba incluido en la base de datos de la institución. Algunos realizaban funciones a terceros.

Otros hallazgos
Se hicieron pagos a proveedores de bienes y servicios sin seguir los procedimientos de selección establecidos por la ley. Y se evidenciaron expedientes de compras sin certificaciones de pagos de impuestos a la Tesorería de la Seguridad Social por más de 436 millones de pesos. Hubo desembolsos sin evidencia de facturas.

La Cámara de Cuentas concluye que la entidad no suministró las nóminas del período auditado, que asciende a 870 mil millones de pesos. De igual forma, confirma pagos a personal que no laboraba en la entidad por más de 6.5 millones de pesos. Y pagos a personal de otras instituciones del Estado por más de un millón de pesos.

El Cusep hizo pagos a proveedores de bienes y servicios sin respetar los procesos de selección establecidos por la ley. El monto sobrepasó los 683 mil millones de pesos. También efectuó desembolsos sin facturas por valor de 60 millones.

El informe revela que el órgano de seguridad realizó retención del impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos, por valor de 7.4 millones de pesos.

Se evidenciaron desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta por 16 millones de pesos y pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia casi 135 millones de pesos, como también irregularidades en tickets de combustibles por valor de 245 millones, además que no evidencian su distribución, por valor de 204 millones.

La Cámara de Cuentas reportó expedientes incompletos de pago de dietas e incentivos por casi 40 millones de pesos, así como pagos a proveedores con lazos familiares con funcionarios de la entidad, por más de 120 millones de pesos.

La investigación se realizó por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020.

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